1888 若築建設
| 東証プライム | 建設 |
現在値4,865.0円(01/23 15:30)前日比+35.0(+0.72%)[20分ディレイ株価]売買単位:100株
| 時価総額 | 631億円 | PER(予) | 16.7倍 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り(予) | 2.69% | PBR(実) | 1.29倍 |
| ROE(実) | 7.83% | ROIC(実) | ![]() |
| ROA(実) | 4.04% | 自己資本比率 | 52.6% |
|
予想経常利益(予) (増益率) | 5,500 (5.2%) |
レーティング (対前週変化) | ![]() ![]() |
|
予想経常利益(コ) (増益率) | ![]() ![]() |
目標株価(コ) (株価乖離率) | ![]() ![]() |
※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日:2026/01/23
企業情報
| 企業概要 |
海洋土木建設会社、北九州市本店、麻生系列。海洋土木(港湾施設、海上空港・空港施設、浚渫・埋立・防波堤、桟橋、災害復旧)、陸上土木(橋梁、インフラ整備、下部工)、建築(マンション、公共施設)を営む。北九州若松港拠点、海洋土木事業のパイオニア、浚渫・埋立・防波堤・海底トンネル・空港建設などで実績。関西国際空港・東京湾横断道路(アクアライン)・中部国際空港・新北九州空港・コロンボ港・那覇海底トンネルなどの大型工事に参画。海洋・臨海域における多様なニーズに対応した研究開発に取組む。麻生の持分法適用会社。2014年グラブ浚渫船兼全旋回式起重機船「若鷲丸」を建造。2018年ICTを活用した浚渫工の出来形管理システムを開発。2020年クレーンカメラ映像から作業員を検知するエッジAI画像解析システムをエコモット<3987>と共同開発、洋上風力開発室を設置。2022年洋上風力発電のジオマリンサービスに共同出資。主要取引先は国土交通省、防衛省。
(2025/09更新) |
|---|---|
| 取扱商品 | ・海洋土木工事(浚渫工事、臨港道路築造工事、埋立工事、護岸築造、防波堤工事、海上空港・人工島工事、災害復旧工事) ・陸上土木工事(環境整備・保全工事、浚渫工事、橋梁工事、トンネル工事、造成、宅地整備・整地工事、災害復旧工事、太陽光発電所、ダム) ・建築工事(マンション、商業ビル、メーカー施設、行政関連施設、学校施設) ・海外(橋梁建設、岸壁建設、道路整備、病院、クリーンエネルギー) ・土木技術(浚渫・埋立、港湾施設建設、地盤改良、維持管理・リニューアル、環境保全、エネルギー施設建設) (2025/09更新) |
| 企業URL | https://www.wakachiku.co.jp/ |
銘柄カルテ
長期業績トレンド
| 売上高 | 5年平均成長率 |
| 減収転換 | -4.3% |
短期業績トレンド
| 経常利益 | 前年同期比 |
| 4四半期連続増益 | 247.1% |
配当
| 年間1株配当 | 予想配当利回り |
| 126.0円 4期連続増配 | 2.69% 標準 |
財務健全性
| 有利子負債率 | ネットD/Eレシオ |
![]() | ![]() |
株価分析
| 52週株価水準 | チャート形状(6か月) |
| 53.3 標準 | ![]() |
アナリスト評価
| レーティング | 目標株価(対株価) |
![]() | ![]() |
決算発表予定
直近実績 (百万円)
| 経常利益 | 1,458 |
|---|---|
| 進捗率 | 26.5 % |
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| 経常利益進捗 | 1Q | 2Q | 3Q | 通期 |
|---|---|---|---|---|
| 決算発表日 | 2025/08/07 | 2025/11/10 | ||
|
2026/03 (連結)
今期進捗率 |
205
3.7 % |
1,458
26.5 % |
--
-- % |
--
-- % |
| 最新会社予想 | -- | -- | -- |
5,500
(2025/11/10) |
| 当初会社予想 | -- | -- | -- | -- |
| 発表日 | 2024/08/08 | 2024/11/11 | 2025/02/12 | 2025/05/14 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/03 (連結) 前期進捗結果 |
137
2.9 % |
498
10.6 % |
2,926
62.3 % |
5,228
111.2 % |
※単位は百万円、各四半期の経常利益数値は累計値、進捗率は通期会社予想に対する比率
平均成長率
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|
| 3年平均成長率 | -1.0% | -8.6% | -8.3% | -8.0% |
| 5年平均成長率 | -4.3% | 0.7% | 2.0% | 4.5% |
| 10年平均成長率 | 1.7% | 7.5% | 9.0% | 5.0% |
平均利益率
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|
| 3年平均利益率 | - | 6.9% | 7.3% | 5.4% |
| 5年平均利益率 | - | 6.3% | 6.6% | 4.7% |
| 10年平均利益率 | - | 5.2% | 5.2% | 3.8% |
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※前年同期比・指数は各項目を 3ヶ月換算した値を表示
※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
※「変」は変則決算
※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
※「変」は変則決算
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※本決算の場合、前年同期比は各項目を12ヶ月換算した値を表示
※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
※「変」は変則決算
※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
※「変」は変則決算
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※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
※「変」は変則決算
※「変」は変則決算
指標一覧
割安性関連指標
| 予想PER(会社予想) | 16.7倍 |
|---|---|
| 予想PER相対水準(2年) | 64.7 |
| 予想PER相対水準(5年) | 72.2 |
| PBR | 1.29倍 |
| PBR相対水準(2年) | 55.0 |
| PBR相対水準(5年) | 69.0 |
| EV/EBITDA | ![]() |
収益性・効率性関連指標
| 実績ROE | 7.83% |
|---|---|
| 実績ROA | 4.04% |
| ROIC | ![]() |
| 総資産回転率 | ![]() |
| 売上債権回転率 | ![]() |
| 棚卸資産回転率 | ![]() |
| 仕入債務回転率 | ![]() |
財務健全性関連指標
| 自己資本比率 | 52.6% |
|---|---|
| 流動比率 | ![]() |
| 有利子負債比率 | ![]() |
| ネットD/Eレシオ | ![]() |
| 固定比率 | ![]() |
| 長期固定適合率 | ![]() |
配当関連指標
| 予想配当利回り | 2.69% |
|---|---|
| 予想配当利回り対市場値 | 54.2 |
| 実績配当利回り | 2.59% |
| 配当性向 | 43.5% |
| 連続増配年数(直近実績) | 4期 |


(ちなみに前年の第3四半期決算は2025年2月12日でした。)